目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职能………………………………………01
二、部门机构设置………………………………………01
三、预算单位构成………………………………………02
四、部门人员构成………………………………………02
第二部分:部门预算公开报表
一、部门收支预算总表………………………………03-05
二、部门收入预算总表…………………………………06
三、部门支出预算总表………………………………07-09
四、财政拨款收支预算总表…………………………10-12
五、一般公共预算支出表……………………………13-14
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)…15-17
七、政府性基金预算支出表……………………………18
八、国有资本经营预算支出表…………………………19
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………20
十、基本支出预算总表………………………………21-23
十一、项目支出预算总表………………………………24
十二、部门政府采购预算表……………………………25
十三、省对下转移支付预算表…………………………26
十四、项目支出绩效目标表……………………………27
第三部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………28
二、财政拨款收支总体情况…………………………28-29
三、财政拨款“三公”经费支出情况………………29-30
四、基本支出预算总体情况……………………………30
五、项目支出预算总体情况……………………………31
六、政府采购预算情况…………………………………31
七、项目支出绩效目标情况……………………………31
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明………………………31
二、国有资产占有使用情况……………………………32
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况…………32
四、名词解释…………………………………………32-35
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
(一)部门主要职能:指导、督促、检查全县森林公安队伍及业务建设工作;组织指导全县重大森林和野生植物案件的侦破工作,行使森林和野生动植物刑事案件和公安行政职权;研究制定全县森林公安民警人员培训、教育和录用、警务督察、督办、立功受奖及警衔申报工作;组织拟订全县森林公安装备、基础设施建设、队伍建设的中长期规划、警务保障和项目建议,负责局机关及各直属单位社会治安综合治理、维稳工作,承担“食、药、环”刑事案件侦办和指导各派出所办理辖区“食、药、环”案件职责。
(二)部门人员构成:榕江县森林公安局核定政法专项编制23名。截止2023年年末实有在职人数23名,退休人数15名。
二、部门机构设置
从预算单位构成看,贵州省黔东南州榕江县森林公安局部门决算包括:本级决算。2023年单位机构无变动,本单位(部门)内设办公室、刑事侦查大队、治安管理大队、法制股;派出机构:榕江县森林公安局寨蒿镇派出所、榕江县森林公安局平永镇派出所、榕江县森林公安局八开镇派出所;下属0个单位。
三、预算单位构成
本部门无下属单位,部门预算即为本级预算。
四、部门人员构成
榕江县森林公安局核定政法专项编制23名。截止2024年年初实有在职人数23名,退休人数15名。
第二部分:部门预算公开报表
表1 | |||
2024年部门收支预算总表 | |||
部门名称: 榕江县森林公安局 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
0.00 |
一、本年支出 |
0.00 |
(一)财政拨款收入 |
600.55 |
(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
1.一般公共预算拨款收入 |
600.55 |
(二)外交支出 |
0.00 |
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
(三)国防支出 |
0.00 |
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
566.53 |
(二)财政专户管理资金收入 |
0.00 |
(五)教育支出 |
0.00 |
(三)单位资金收入 |
0.00 |
(六)科学技术支出 |
0.00 |
1.事业收入 |
0.00 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
(八)社会保障和就业支出 |
35.27 |
3.上级补助收入 |
0.00 |
(九)卫生健康支出 |
26.07 |
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
(十)节能环保支出 |
0.00 |
5.其他收入 |
0.00 |
(十一)城乡社区支出 |
0.00 |
(十二)农林水支出 |
0.00 | ||
(十三)交通运输支出 |
0.00 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 |
0.00 | ||
(十六)金融支出 |
0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 |
0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
(十九)住房保障支出 |
39.74 | ||
(二十)粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
(二十三)预备费 |
0.00 | ||
(二十四)其他支出 |
0.00 | ||
(二十五)债务还本支出 |
0.00 | ||
(二十六)债务付息支出 |
0.00 | ||
(二十七)债务发行费用支出 |
0.00 | ||
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
二、上年结转结余 |
67.06 |
二、年终结转结余(非财政拨款) |
0.00 |
收入总计 |
667.61 |
支出总计 |
667.61 |
注: 保留两位小数。
表2 | ||||||||||||||||||||
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
部门名称: 榕江县森林公安局 |
单位:万元 | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
榕江县森林公安局 |
667.61 |
0.00 |
600.55 |
600.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.06 |
0.00 |
67.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表3 | ||||||||||||||||||||||
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
部门名称:榕江县森林公安局 |
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余(非财政拨款) | |||||||||||||||||||
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
合计 |
667.61 |
600.55 |
600.55 |
0.00 |
600.55 |
600.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.06 | ||
204 |
公共安全支出 |
566.53 |
499.47 |
499.47 |
0.00 |
499.47 |
499.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.06 | |
20402 |
公安 |
566.53 |
499.47 |
499.47 |
0.00 |
499.47 |
499.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.06 | |
2040201 |
行政运行 |
499.47 |
499.47 |
499.47 |
0.00 |
499.47 |
499.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2040202 |
一般行政管理事务 |
67. 06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.06 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
35.27 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.27 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.27 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
210 |
卫生健康支出 |
26.07 |
26.07 |
26.07 |
0.00 |
26.07 |
26.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.07 |
26.07 |
26.07 |
0.00 |
26.07 |
26.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2101101 |
行政单位医疗 |
26.07 |
26.07 |
26.07 |
0.00 |
26.07 |
26.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
221 |
住房保障支出 |
39.74 |
39.74 |
39.74 |
0.00 |
39.74 |
39.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
22102 |
住房改革支出 |
39.74 |
39.74 |
39.74 |
0.00 |
39.74 |
39.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2210201 |
住房公积金 |
39.74 |
39.74 |
39.74 |
0.00 |
39.74 |
39.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表4 | |||
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
部门名称:榕江县森林公安局 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
0.00 |
一、本年支出 |
0.00 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
667.61 |
(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
(二)外交支出 |
0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
(三)国防支出 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
566.53 | ||
(五)教育支出 |
0.00 | ||
(六)科学技术支出 |
0.00 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 |
35.27 | ||
(九)卫生健康支出 |
26.07 | ||
(十)节能环保支出 |
0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 |
0.00 | ||
(十二)农林水支出 |
0.00 | ||
(十三)交通运输支出 |
0.00 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 |
0.00 | ||
(十六)金融支出 |
0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 |
0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
(十九)住房保障支出 |
39.74 | ||
(二十)粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
(二十三)预备费 |
0.00 | ||
(二十四)其他支出 |
0.00 | ||
(二十五)债务还本支出 |
0.00 | ||
(二十六)债务付息支出 |
0.00 | ||
(二十七)债务发行费用支出 |
0.00 | ||
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
收入总计 |
667.61 |
支出总计 |
667.61 |
注: 保留两位小数。
表5 | ||||||||
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
部门名称:榕江县森林公安局 |
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
667.61 |
600.55 |
67.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.06 | |
204 |
公共安全支出 |
499.47 |
499.47 |
67.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.06 |
20402 |
公安 |
499.47 |
499.47 |
67.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.06 |
2040201 |
行政运行 |
499.47 |
499.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
67.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.06 |
208 |
社会保障和就业支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
26.07 |
26.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.07 |
26.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
26.07 |
26.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
39.74 |
39.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
39.74 |
39.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
39.74 |
39.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表6 | ||
2024年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) | ||
部门名称: 榕江县森林公安局 |
单位:万元 | |
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
合计 |
600.55 | |
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
498.23 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
97.52 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
189.64 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
39.19 |
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.27 |
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
13.49 |
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
11.70 |
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.88 |
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
39.74 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
8.4 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
62.40 |
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
65.20 |
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
40.00 |
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.26 |
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
3.70 |
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1.60 |
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
13.00 |
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
2.30 |
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
4.34 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
37.12 |
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
35.85 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
1.27 |
注: 保留两位小数。
表7 | ||||||
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
部门名称:榕江县森林公安局 |
单位:万元 | |||||
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表8 | ||||||
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
部门名称: 榕江县森林公安局 |
单位:万元 | |||||
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表9 | |||||||||||
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
部门名称:榕江县森林公安局 |
单位:万元 | ||||||||||
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费(一般公共预算) |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
合计 |
33.93 |
11.93 |
33.93 |
0.00 |
0.00 |
11.93 |
11.93 |
0.00 |
0.00 |
-22.00 |
-100% |
一、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、公务接待费 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、公务用车购置及运行维护费 |
31.45 |
9.45 |
31.45 |
0.00 |
0.00 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
-22.00 |
-100% |
1、公务用车运行维护费 |
9.45 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2、公务用车购置费 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-22.00 |
-100% |
注: 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化:
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金,2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金),为便于对比,本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国(境)费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据,只取3021202-其他因公出国(境)费,2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
表10 | |||||||||||||||||
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
部门名称: 榕江县森林公安局 |
单位:万元 | ||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
合计 |
600.55 |
600.55 |
600.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
榕江县森林公安局 |
600.55 |
600.55 |
600.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
人员类项目-需汇总 |
535.35 |
535.35 |
535.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2040201 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
97.52 |
97.52 |
97.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040201 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
189.64 |
189.64 |
189.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040201 |
行政运行 |
[30103] |
奖金 |
39.19 |
39.19 |
39.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040201 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
35.85 |
35.85 |
35.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040201 |
行政运行 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.27 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040201 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
62.40 |
62.40 |
62.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040201 |
行政运行 |
30106 |
伙食补助费 |
8.40 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.27 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.49 |
13.49 |
13.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.70 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.88 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
39.74 |
39.74 |
39.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
公用经费运转类项目-需汇总 |
65.2 |
65.2 |
65.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2040201 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
40 |
40 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040201 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040201 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
3.70 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040201 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040201 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040201 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.34 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2040201 |
行政运行 |
30226 |
劳务费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表11 | |||||||||||||||||
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
部门名称:榕江县森林公安局 |
单位:万元 | ||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
合计 |
67.06 |
67.06 |
67.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
榕江县森林公安局 |
67.06 |
67.06 |
67.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
关于提前下达2023年中央和省级政法纪检监察转移支付资金 |
67.06 |
67.06 |
67.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
30211 |
差旅费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010102 |
一般行政管理事务 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.26 |
14.26 |
14.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010102 |
一般行政管理事务 |
30224 |
被装购置费 |
37.80 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表12 | ||||
2024年部门政府采购预算表 | ||||
部门名称:榕江县森林公安局 |
单位:万元 | |||
部门(单位)名称 |
政府采购预算 | |||
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表13 | |||||
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
部门名称: 榕江县森林公安局 |
单位:万元 | ||||
部门(单位)名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
一级项目3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
一级项目4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表14 | |||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
部门名称:榕江县森林公安局 | |||||||||||
部门(单位)编码 |
部门(单位)名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX | ||||
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
第三部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额667.61万元,其中:本年收入600.55万元,上年结转结余67.06万元。本年收入中:财政拨款收入600.55 万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额667.61万元,其中:本年支出600.55万元,年终结转结余(非财政拨款)67.06万元。本年支出中:公共安全支出499.47万元,社会保障和就业支出35.27万元,卫生健康支出26.07万元,住房保障支出39.74万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加140.91万元,增长26.75%,主要原因是:一是2024年收入中包含上年结转67.06万元;二是将2024年基础绩效奖纳入2024年部门预算支出,2024年人员招录已满编,人员经费足额配比同时年初人员社会保障缴费较2023年有所上调。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加140.91万元,增长26.75%,主要原因是:一是2024年收入中包含上年结转67.06万元;二是将2024年基础绩效奖纳入2024年部门预算支出,2024年人员招录已满编,人员经费足额配比同时年初人员社会保障缴费较2023年有所上调。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额667.61万元,其中:本年收入600.55万元,上年结转结余67.06万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入600.55万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额667.61万元,其中:公共安全支出566.53万元,社会保障和就业支出35.27万元,卫生健康支出26.07万元,住房保障支出39.74万元。。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为667.61万元,比2023年预算增加140.91万元,增长26.75%,主要原因是:一是2024年收入中包含上年结转67.06万元;二是将2024年基础绩效奖纳入2024年部门预算支出,2024年人员招录已满编,人员经费足额配比同时年初人员社会保障缴费较2023年有所上调。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大,主要是公开口径较2023年发生重大变化,一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金);二是根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,2024年起,“因公出国(境)费”取数只取3021202-其他因公出国(境)费科目数据,不再包含3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费11.93万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费11.93万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:
2024年因公出国(境)费0万元,与2023年预算数持平,无增减变动。
2024年公务接待费2.48万元,与2023年预算数持平,无增减变动。
2024年公务用车运行维护费9.45万元,与2023年预算数持平,无增减变动。
2024年公务用车购置费0万元,与2023年预算数持平,无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为600.55万元,其中:人员经费526.95万元,公用经费73.60万元。人员经费包含基本工资97.52万元、津贴补贴189.64万元、奖金39.19万元、退休费35.85万元、其他对个人和家庭的补助1.27万元、其他工资福利支出62.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出35.27万元、职工基本医疗保险缴费13.49万元、公务员医疗补助缴费11.70万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金39.74万元、;公用经费包含办公费40万元、水费0.26万元、电费3.70万元、邮电费1.60万元、劳务费13.00万元、公务接待费2.30万元,其他商品和服务支出4.34万元、伙食补助费8.40万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为67.06万元,其中:一般公共预算项目支出67.06万元,政府性基金预算项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元。
2024年部门无项目支出预算,项目支出预算总表为空表列示。
六、政府采购预算情况
2024年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
02024年本部门无项目支出预算,项目支出绩效目标表为空表列示。
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
2024年部门机关(机构)运行经费预算为73.6万元,其中:办公费40万元、水费0.26万元、电费3.70万元、邮电费1.60万元、劳务费13.00万元、公务接待费2.30万元,其他商品和服务支出4.34万元、伙食补助费8.40万元 。2024年部门机关(机构)运行经费预算比2023年同口径预算增加5.6万元,增长8.24%,主要原因是:2024年人员招录已满编,人员经费足额配比。
二、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31 日,本部门固定资产金额495.33万元,分布构成情况为:房屋2815平方米,车辆3 辆,单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产35万元,主要是:用上级资金拟购置执法车辆一台、单位办公设备等。
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况
2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
19.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
23.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
版权所有:榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码:5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址:榕江县古州北路29号 联系电话:0855—6622836 主办:榕江县人民政府
承办:榕江县人民政府办公室 技术支持:贵州博虹科技有限公司