贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府 2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分:贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府 概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分:贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府 概况
一、单位职责
1.贯彻执行党的路线方针政策,保证宪法、法律法规的贯彻实施,组织动员全乡人民以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,进一步解放和发展生产力,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,促进社会全面进步,不断提高人民群众物质文化生活水平。
2.执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示,依法制定行政措施和实施办法。
3.制定本乡经济建设和社会发展规划、政策,编制和执行本乡国民经济和社会发展规划,领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、乡村建设、财政、民政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作,领导和协助上级部门管理派驻本乡的单位。
4.改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。
5.依法培训、考核和奖惩本乡国家行政机关、事业单位工作人员。
6.保护国有财产,劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利,民主权利和其他权利。
7.办理人大代表、政协委员提出与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。
8.完成县人民政府,乡党委和乡人民代表大会赋予的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
榕江县定威水族乡人民政府内设5个科室:分别是党政办公室(加挂工会、共青团、妇联牌子)、社会事务办公室、经济发展办公室、公共卫生人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。
按照部门决算编报要求,纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共15个,分别是党委、政府、财政所、林业站、农业服务中心、人社中心、水利站、残联、村建中心、科教中心、安监站、计生协会、扶贫工作站 、敬老院、退役军人服务站。
截至2022年末编制数70人,其中行政编制23个,事业编制45个(管理岗19个,技术岗26个),工勤人员2个。2022年末有在职人员58人,其中行政人员18人,事业在编人员39人,工勤人员1人。与上年末在职56人数相比,增加2人,增长比率3.45%。
从预算单位构成看,榕江县定威水族乡人民政府部门决算包括:本级决算、所属党政办公室(加挂工会、共青团、妇联牌子)、社会事务办公室、经济发展办公室、公共卫生人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室5个科室,和所属党委、政府、财政所、林业站、农业服务中心、人社中心、水利站、残联、村建中心、科教中心、安监站、计生协会、扶贫工作站 、敬老院、退役军人服务站15个单位决算。
第二部分 贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府 2022年度部门决算公开报表
(详见附表)
第三部分 贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府 2022年度收支决算总计2554.1 万元,与2021年相比,减少1181.61万元,降低31.63%,主要原因是:一是土地整治项目投入资金减少,二是社会帮扶资金收入减少,三是财政衔接项目资金的减少。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府 2022年度收入合计1777.56万元,其中:财政拨款收入975.69万元,占54.89%;上级补助收入0.0万元,占0.00%;事业收入0.0万元,占0.00%;经营收入0.0万元,占0.00%;附属单位缴款0.0 万元,占0.00%;其他收入801.86万元,占45.11%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府 2022年度支出合计1741.43万元,其中:基本支出1229.93 万元,占70.63%;项目支出511.49万元,占29.37%;上缴上级支出0.0万元,占0.00%;经营支出0.0万元,占0.00 %;对附属单位补助支出0.0 万元,占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府 2022年度财政拨款收支决算总计999.98万元。与2021年相比,减少858.65万元,增长(降低)降低46.20%,主要原因是:一是土地整治项目投入资金减少,二是社会帮扶资金收入减少,三是财政衔接项目资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出975.69万元,占本年支出合计的56.03 %。与2021年相比,减少858.65万元,降低46.81%,主要原因是:一是土地整治项目投入资金减少,二是社会帮扶资金收入减少,三是财政衔接项目资金的减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(201)支出637.34万元,占65.32%;社会保障和就业支出科目(208)支出60.66万元,占6.22%;卫生健康支出科目(210)支出40.85万元,占4.18%;农林水支出科目(213)支出170.6万元,占17.48%;住房保障支出科目(221)支出66.24万元,占6.8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为943.43万元,支出决算为1741.43万元,完成当年预算的184.58%。其中:
1.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)。当年预算为569.28万元,支出决算为791.48万元,完成当年预算的139.03%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度退休人员,减少基本工资和津贴补贴等人员经费支出。
2.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)。当年预算为6万元,支出决算为0.09万元,完成当年预算的1.5%。决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,减少支出。
3.一般公共服务支出(201)人大事务(01)其他人大事务支出(99)。当年预算为0万元,支出决算为2.85万元。决算数大于预算数的主要原因是:定威乡2022年开展人大选举产生的费用支出。
4.一般公共服务支出(201)纪检监察事务(11)其他纪检监察事务支出(99)。当年预算为2.4万元,支出决算为16.01万元,完成年初预算的667.08%。决算数大于预算数的主要原因是:定威乡2022年对村级纪检员的预算不精准,后面从村干部指标调整使用。
5.一般公共服务支出(201)民族事务(23)其他民族事务支出(99)。当年预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是:定威乡2022年转出定威中心校的民族进校园工作经费。
6.一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)工会事务(06)。当年预算为0万元,支出决算为2.34万元,决算数大于预算数的主要原因是:定威乡2022年报销工会工作经费。
7.一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)一般行政管理事务(02)。当年预算为0万元,支出决算为3.36万元。决算数大于预算数的主要原因是:该项支出为以前年度专项资金结转和结余数,故而决算数大于年初预算数。
8.一般公共服务支出(201)组织事务(32)一般行政管理事务(02)。当年预算为0万元,支出决算为2.89万元。决算数大于预算数的主要原因是:该项支出为以前年度专项资金结转和结余数,故而决算数大于年初预算数。
9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。当年预算为54.80万元,支出决算为55.50万元,完成当年预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度调整缴费基数,增加基本养老保险缴费支出数,故而决算数大于预算数。
10.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。当年预算为27.40万元,支出决算为5.16万元,完成当年预算的18.83%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度在职人员退休人数比上年度减少,机关事业单位职业年金缴费支出也减少,故决算数小于预算数。
11.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)行政运行(01)。当年预算为0万元,支出决算为0.02万元。决算数大于预算数的主要原因是:定威乡2022年报销残疾人工作经费。
12.社会保障和就业支出(208)临时救助(20)临时救助支出(01)。当年预算为0万元,支出决算为11.91万元。决算数大于预算数的主要原因是:定威乡2022年发放临时救助资金。
13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。当年预算为39.23万元,支出决算为40.85万元,完成当年预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度调整缴费基数,增加医疗保险缴费支出数,故而决算数大于预算数。
14.城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)。当年预算为11.00万元,支出决算为245.4万元,完成当年预算的2230.9%。决算数大于预算数的主要原因是:因亚勇村污水处理项目得到社会捐赠资金200万支持,故而决算数大于年初预算数。
15.农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)生产发展(05)。当年预算为0万元,支出决算为56.6万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:我乡2022年财政衔接资金发展产业项目资金,未纳入年初预算,故而决算数大于预算数。
16.农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)农村基础设施建设(04)。当年预算为0万元,支出决算为14.26万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:我乡2022年财政衔接资金发展产业项目资金,未纳入年初预算,故而决算数大于预算数。
17农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)行政运行(01)。当年预算为0万元,支出决算为2.71万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:我乡2022年财政衔接资金发展产业项目资金,未纳入年初预算,故而决算数大于预算数。
18.农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他扶贫支出(99)。当年预算为0万元,支出决算为18.94万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:我乡2022年财政衔接资金发展产业项目资金,未纳入年初预算,故而决算数大于预算数。
19.农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99)。当年预算为0万元,支出决算为1.26万元。完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:我乡2022年财政衔接资金发展产业项目资金,未纳入年初预算,故而决算数大于预算数。
20.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)。当年预算为143.48万元,支出决算为221.48万元,完成当年预算的154.36%。
21.自然资源(220)自然资源事务(01)行政运行(01)。当年预算为0万元,支出决算为168.23万元。决算数大于预算数的主要原因是:我乡2022年土地整治项目资金,未纳入年初预算,故而决算数大于预算数。
22.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。当年预算为65.82万元,支出决算为66.24万元,完成当年预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度有在职人员增加,增加了住房公积金支出数,故而决算数大于预算数。
23. 灾害防治及应急管理支出(224)应急管理事务(01)其他应急管理支出(99)。当年预算为0万元,支出决算为1.01万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该项支出为上年度上级部门增加的经费支出,故而决算数大于预算数。
24. 灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害防治(06)地质灾害防治(01)。当年预算为0万元,支出决算为5.86万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该项支出为上年度上级部门增加的经费支出,故而决算数大于预算数。
25. 灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出(07)自然灾害救灾补助(03)。当年预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是:该项支出为上年度上级部门增加的经费支出,故而决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出919.09万元,其中:
(一)人员经费844.46万元,主要包括:基本工资215.03万元、津贴补贴139.03万元、奖金53.59万元、绩效工资121.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.58万元、职业年金缴费5.16万元、职工基本医疗保险缴费25.81万元、公务员医疗补助缴费13.6万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金66.24万元、其他工资福利支出27.16万元、退休费8.92万元、生活补助107.78万元、代缴社会保险费0.43万元、其他对个人和家庭的补助1.88万元。
(二)公用经费74.63 万元,主要包括:办公费18.97万元、手续费0.1万元、水电费8.25万元、邮电费0.32万元、差旅费8.82万元、维修(护)费0.25万元、租赁费0.05万元、会议费5.47万元、培训费0.36万元、公务接待费5.66万元、劳务费5.96万元、公务用车运行维护费11.23万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出7.03万元、办公设备购置2.03万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府财政拨款支出预算为19.33 万元,支出决算为16.89万元,完成预算的87.37 %,决算数较上年增加9.27万元,增长121.54%,决算数小于预算数,主要原因是:一认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二受疫情影响,部分工作未按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是:因接待检查工作次数增多,增加了公务用车的使用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算16.89 万元,比上年增加9.27万元,增长121.54%,增加主要原因是:因接待检查工作次数增多,增加了公务用车的使用和公务接待人次人数。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.0 万元,完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元,降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0 个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算11.23万元,支出决算11.23万元,完成预算的100.00 %。决算数较上年增加3.61万元,增长47.34%,其中,公务用车购置支出0.0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费11.23万元。主要用于:本乡公务车辆出行开展工作产生的燃油费、过桥过路费、车辆检修维护费及保险费等支出。 2022年,贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算8.10万元,支出决算5.66万元,完成预算的69.85%。决算数较上年增加5.66万元,增长0.00%,具体是:国内公务接待支出5.66万元,主要是:接待上级部门、同级部门来访交叉学习等。 2022年国内公务接待80批次,566人次。国(境)外公务接待费支出0.0万元,国(境)外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府2022年没有政府性基金预算财政拨款本年收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府 2022年度机关运行经费支出74.63万元,比上年增加23.52万元,增长31.51%,主要原因是:本年度增加了购买办公用品、宣传标语制作的制作费用以及劳务费用的列支。
(二)政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。
(三)国有资产占用情况
截至2022年12 月31 日,共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:一般公务用车) ;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金56.6万元,自评覆盖率达到100%。
(二)二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件——榕江县定威水族乡人民政府2022年项目绩效自评表。
(三)部分重点项目绩效评价结果。
2022年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置科目的其他项目支出。
十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾事业方面的支出。
二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十六、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十七、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
二十八、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果基地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
二十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税收改革后对村集体经济组织的补助支出。
三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十二、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):指反映用于支出消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。
三十三、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项):反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
第五部分 附件
附件:1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府2022年度决算公开附表.xlsx